<p class="ql-block"> 9月23日,分行财会部总经理助理杨丽带队赴东大街支行开展2022年度财务会计专项检查工作。</p> <p class="ql-block"> 入场座谈会上,分行财会部总经理助理杨丽强调了当前形势下加强财务制度建设、财务规范管理的工作要求,并对本次财务专项检查工作进行了具体安排。</p> <p class="ql-block"> 根据分行统筹安排,专项检查小组主要就支行2021年1月至2022年6月财务会计业务管理规范方面,通过现场调阅账簿、会计凭证等资料,对支行财务费用、应税事务、固定资产、中间业务、经营绩效考核、资产负债管理、信息管理等项目进行了细致检查。</p> <p class="ql-block"> 支行财会业务主管行长牛嘉就前期开展的财务管理自查工作向检查组进行了汇报。</p> <p class="ql-block"> 通过检查,分行财务检查小组对支行财会工作中存在的薄弱环节及检查中发现的问题提出指导意见,并要求按照财务制度整改到位。</p> <p class="ql-block"> 下一步,东大街支行将以此次财会专项检查为契机,针对<span style="font-size:18px;">检查中发现的问题及时整改,进</span>一步完善财务会计管理制度、建立机制、加强内控、严格管理、强化监督,全面提升财务管理水平,筑牢财务安全防线。</p>