为进一步规范财经秩序,严肃财经纪律,发挥经费最大效益,8月13日,由庞兆兴副支队长带领检查组深入芦台大队开展财务大检查工作。<br data-filtered="filtered"> 检查组主要对大队2020年1月1日至2021年7月30日的收入和支出项目进行了审计,对大队财务收支管理、专项资金管理、货币资金管理和内部控制管理情况进行检查。并对检查出的问题提出了详细地整改指导意见。<br data-filtered="filtered"> 检查工作结束后,庞兆兴副支队长主持召开了总结会议,并指出:检查、审计是手段,建章立制、规范管理是目的。大队负责人必须清醒的认识财务管理不规范的严重性和危害性,提高对财务工作的重视程度,当好家、用好钱。<br data-filtered="filtered"> 通过此次财务大检查工作,芦台大队充分认识到了在财务工作中的不足,在今后的财务工作中,将以此次大检查为契机,深入查找财务管理中的薄弱环节,推进财政财务管理工作再上新台阶。 编辑人:张艳<br><div style="text-align: center;">审核人:魏宁</div>